市公積金管理中心嚴格內控管理加強內部稽核確保資金安全
為有效防范住房公積金業(yè)務辦理中的各類風險,規(guī)范業(yè)務操作行為,確保各項業(yè)務合規(guī)辦理,銅仁市公積金管理中心嚴格內控管理,加強內部稽核,開展全市內部稽核審計工作,確保資金安全。
市公積金管理中心黨組成員、總會計師王飛率隊在沿河開展內部稽核工作
市公積金中心制定內部稽核審計工作方案,明確稽核審計工作具體內容、職責分工等,由縣級領導帶隊,從內審人才庫抽調業(yè)務骨干,成立兩個內審工作組,于5月15日—5月26日期間,完成了全市11個管理部2022年住房公積金業(yè)務內部稽核審計,實現了全市內部稽核審計全覆蓋。
市公積金管理中心黨組成員、副主任張紅波一行在德江開展內部稽核工作
檢查組通過業(yè)務系統(tǒng)檢驗、現場調閱檔案、座談交流等方式,并結合電子化稽查工作中反映的問題,對照《住房公積金管理條例》及銅仁市住房公積金三個管理辦法,著重對2022年的歸集、提取、貸款業(yè)務進行了檢查,同時現場核實上次內審發(fā)現的問題是否整改完畢。
通過此次內部稽核審計,及時發(fā)現過去一年公積金業(yè)務中的問題及不足,查漏補缺,及時整改,提高了工作質效,規(guī)范了業(yè)務流程操作,有效的防范了各類風險,從源頭上確保資金安全運行。(李一芷軒)
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